合規運營
公司貫徹落實“法治龍源”實施方案的相關要求,成立合規管理委員會并設立首席合規官;將合規要求嵌入業務流程和重點環節,推動落實業務部門、合規管理部門、紀檢巡察和審計部門“三道防線”合規管理責任。編制《新能源項目及制度合規要點高風險預控指導手冊(試行)》,圍繞風險合規問題向所屬公司提出預防措施指導。
風險管理
公司依托符合現代企業治理結構的風險管理組織,緊盯重點領域監督檢查,探索“1+N”審計模式,即以經濟責任審計為載體,同時開展工程建設、境外業務、鄉村振興等各類專項審計。公司制定《內控風險管理規定》,編制新能源行業內控風險管理手冊,其中包含18 項核心風險及關鍵控制措施,不斷完善內控風險管理體系。
公司每年圍繞發展戰略、市場競爭、財務狀況、管理運營、法律合規等方面開展風險評估。根據公司風險偏好和容忍度,對風險成因進行分析并分級分類制定應對策略。2023 年編制完成《龍源電力年度重大風險評估報告》,細化管控措施,持續開展重大經營風險季度監測,系統性提高抗風險能力。